医院内部审计工作计划书范本

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医院内部审计工作计划书范本
一、财政审计
1、本级财政预算执行审计(省定)。以促进加强财政预算管理,规范财政资金分配
行为,逐步构建和完善公共财政制度为目标,组织市、县()、区审计机关对 20X
X年度本级财政预算执行及其他财政财务收支情况进行审计,重点检查预算编制
和执行、预算超收收入的分配使用、转移支付资金的管理使用、供电供水等附加
的征收和使用情况,揭露和查处预算超收收入分配使用不合理不合规,转移支付
资金管理使用混乱以及预算编制不科学、违反财经法纪和执行财政改革政策不严
等问题。6月底结束。
2、乡镇负债审计(省定、全省大交叉)。以摸清乡镇债务情况,促进乡镇健康运行
为目标,组织市、县()、区审计机关对乡镇负债情况进行清理审计,摸清乡镇
负债的数量、种类及用途,揭示负债形成的原因,并有针对性地提出审计建议,
为市委、市政府化解乡镇债务提供决策依据。4月底结束。
3、财政决算审计。以摸清财政运行管理现状,促进深化财政改革,提高财政运
行质量为目标,对阳新县(省厅审计)、西塞山区(市定上年结转项目)20XX-20XX
度财政决算进行审计。重点审计财政收支状况及运行质量,地方政府管理和运作
本级财政,财税部门预算管理和理财治税情况,以及各项财政资金管理使用的合
法、合规情况,揭露和查处财政收入质量不高、执行各项财政改革政策不到位、
违反国家税收征管政策等问题。8月底结束。
4、财政四项改革政策执行情况审计调查(市定)。结合预算执行审计对有关单位执
行财政四项改革政策情况进行审计调查。6月底结束。
二、行政事业审计
5、市直及有关单位财务收支审计(市定)。以促进规范预算管理,提高财政资金使
用效益和财政财务管理水平为目标,对市政公用事业局、市***支队、市人事局
3家行政事业单位 20XX 财务收支以及市人民政府驻上海联络处 20XX-20XX 年度
财务收支情况进行审计。重点查处虚报支出项目骗取财政预算资金,利用职权乱
收费、乱摊派、乱罚款,违反收支两条线,乱发乱补,用***大吃大喝及***旅游,
“ ”私设 小金库 等问题。11 月底结束。
6、医院行业审计(市定)。以促进加强医院财务管理,规范医院行业收费行为,加
强药品和医疗设备采购管理为目标,组织全市审计机关对黄石市中心医院(上年结
转项目)、黄石市一医院、黄石市二医院、黄石市四医院、黄石市结核病防治院所
5家市级医院和大冶市、阳新县各 1家本级医院 20XX 年度财务收支情况进行审
计。重点查处违规乱收费、乱加价、盲目采购大型医疗设备造成闲置和浪费、在
药品、医疗设备采购环节拿回扣等问题,促进降低医疗成本,解决人民群众看病
贵问题,为我市公共卫生体制建设服务。6月底结束。
7、学校行业审计(市定)。以促进加强学校财务管理,规范教育行业收费行为为目
标,组织全市审计机关审计市实验高中、市六中 2所市级学校和四个城区各 1
本级学校 20XX 年度财务收支情况。重点查处学校乱收费、乱办班等问题,深
问题生的原因,提出改进措施和建议,为加强我市教育体制建设决策服务。
6月底结束。
项资金审计
8社会保障资金审计(省定)。以摸清社会保障资金管理现状,促进加强资金
管理,完善我市社会保障建设为目标,按照审计一部,组织对市本
级、大冶市、阳新县 20XX 年度业职工基养老保险基金、镇职工基本医疗
保险基金、保险基金、业年金和工伤保险基金、生育保险基金等 5社会

标签: #工作计划

摘要:

医院内部审计工作计划书范本一、财政审计1、本级财政预算执行审计(省定)。以促进加强财政预算管理,规范财政资金分配行为,逐步构建和完善公共财政制度为目标,组织市、县(市)、区审计机关对20XX年度本级财政预算执行及其他财政

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