医院内部审计工作计划

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医院内部审计工作计划
     【篇一】
    第一章内部卫生系统审计
    第一条为加强卫生系统内部审计工作,建立健全各单位内部审计制度,完善
内部监督制约机制,规范收支管理,促进卫生事业健康发展,根据《中华人民共
和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,结合卫生系统具体情况,
制定本规定,医院内部审计工作计划。
    第二条卫生系统内部审计是指卫生系统内部审计机构和审计人员,对本单位
及所属机构的财务收支、经济活动的真实、合法性进行独立监督审核的行为。
    第三条本规定适用于县级以上卫生行政部门和各类国有卫生企业、事业单位
以及其他卫生单位(以下简称各部门、各单位)
    第二章内部审计机构和审计人员
    第四条内部审计机构及内部审计人员在本部门、本单位主要负责人领导下,
依照国家法律、法规以及本规定开展审计工作。
    单位主要负责人要加强对内部审计工作的领导,定期听取汇报,研究部署工
作,及时批复年度内部审计工作计划、审计报告,并督促有关部门、单位落实审
计意见,保证内部审计人员依法行使职权。
    第五条各级卫生行政部门应按照国家法律、法规的规定,设置内部审计机构,
配备审计人员,开展审计工作。
    年收入 3000 万元以上或拥有 300 张病床以上的医疗机构、年收入 2000 万元
以上或所属单位多的企业、事业单位,应当设置独立的内部审计机构,配备专职
审计人员。
    其他卫生企业、事业单位可以根据需要,设置独立的内部审计机构,配备专
职审计人员,也可以授权本单位其他机构履行审计职责,配备专职或者兼职审计
人员。
    第六条内部审计人员应当具有审计、会计、经济管理、工程技术等相关专业
知识和业务能力。内部审计人员实行岗位资格准入和后续教育制度,各单位应当
予以支持和保障。

标签: #工作计划

摘要:

医院内部审计工作计划   【篇一】  第一章内部卫生系统审计  第一条为加强卫生系统内部审计工作,建立健全各单位内部审计制度,完善内部监督制约机制,规范收支管理,促进卫生事业健康发展,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内

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