2024年度审计工作计划报告

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2024 年度审计工作计划报告
一、主要原则
20xx 年度审计项目计划安排的主要原则:
一是坚持围绕中心、突出重点的原则。紧扣市委、市政府中心工作,突出对重点
领域、重点部门、重点资金的审计监督,促进我市经济稳增长、调结构、抓改革、
优生态、惠民生等各项政策贯彻落实。
二是深化预算执行审计,强化经济责任审计原则。统一组织领导,统一工作方案,
集中全局力量做好预算执行情况审计工作;重点安排主要领导干部经济责任审计,
加强对领导干部权利运用的审计监督。重点关注中央八项规定、党政机关厉行节
约反对浪费条例等相关制度落实情况。积极开展送达审计,提高审计工作质量和
效率,减轻被审计单位负担。
三是坚持突出民生资金和项目,深化专项资金审计的原则。审计项目安排突出民
生,关注公共服务、公共政策和公共财政资金,围绕社会关注的热点难点等民生
资金为重点,加强社保、资源环保、农业、教育等涉及人民群众切身利益的专项
资金审计,维护人民群众最关心、最迫切、最现实的利益。
四是坚持统筹兼顾,整合审计资源和审计力量,形成审计合力的原则。注重整合
审计资源和力量,科学统筹安排审计项目,注重经济责任审计与财政财务收支、
财政专项资金审计等项目之间的结合,节约审计时间和精力,切实提高审计工作
效率。
二、审计项目计划
()本级预算执行情况审计
120xx 年市本级财政预算执行情况审计。着力促进提高公共资金绩效,围绕新
修订的《预算法》重点关注全口径预算管理、支出预算和政策的执行、政府性债
务管理、决算的真实性、预决算公开等情况,促进健全政府预算体系,推动深化
预算管理制度改革。重点关注财政资金该投未投、该用未用、使用绩效低下等问
题,关注存量资金的成因和结构,促进存量资金尽快落实到项目和发挥效益。在
关注财政收入的真实性的同时,更要关注财政支出的合规性和绩效,严肃查处虚
报冒领、骗取套取、截留侵占等问题,促进资金安全规范高效使用。4月至 7
实施,7月底提交审计报告。
2、市地方税务局 20xx 年度收入预算执行情况审计(税收收管理情况审计)
税为目,重点关注税收政策执行情况和税收收管理情况,主要是税
收优惠政策和税收减等情况。4月至 7月实施,7月底提交审计报告。
3、市单位 20xx 年预算执行及财政财务收支情况审计。促进规范预、决算
报和管理,盘活财政资金存量,优化财政资金增量,调整财政支出结构,提高财
政资金使用绩效和揭露大违违纪问题为目。重点关注市单位资金和财务
管理、专项资金分配和使用情况,执行政府采购制度情况,公务支出预算管理情
况、会培训管理情况、公务接待管理情况、公务用车配置和管理使用情况,
“ ”中央八项规定精约法三、党政机关厉行节约反对浪费条例及
“ ”国内公务接待管理规定等制度贯彻落实情况, 三公经费 、会费、 吃空饷
“ ”大额采购、机构设置制使用和楼堂馆所建设管理情况等。
安排对市发改委、市交局、市建设局、市人保局、市计委(卫生局、计生
、市民政局、市扶贫办、市教育局进行审计,要时进行延伸追溯。各
审计组结合任审计项目, 4月至 7月实施,7月底提交审计报告。
420xx 乡镇财政预算级管理及财政财务收支情况审计。重点关注乡镇财政
资金和财务管理、专项资金分配和使用情况,执行政府采购制度情况,公务支出

标签: #工作计划

摘要:

2024年度审计工作计划报告一、主要原则20xx年度审计项目计划安排的主要原则:一是坚持围绕中心、突出重点的原则。紧扣市委、市政府中心工作,突出对重点领域、重点部门、重点资金的审计监督,促进我市经济稳增长、调结构、抓改革、优生态、惠

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