2024年内部审计工作计划报告

3.0 2025-01-01 1 0 28.95KB 5 页 4.6金币
侵权投诉
2024 年内部审计工作计划报告
     
2024 年内部审计工作计划报告()
    为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据上级
主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内
部审计工作计划。
    一、年度审计工作目标
    年的内部审计工作,以"三个代表"重要思想为指导,以国家财经法规、财务
管理制度为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点,结合我院
年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务,把促进管理,防范资
金风险,提高资金使用效益,增进服务,作为审计工作的出发点,针对合理科学
利用教育资源,防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出
客观评价,并针对审计发现的问题提出审计意见和建议,帮助和督促被审计单位
及时整改。
    二、审计的内容
    1、根据内部审计的规定要求,有计划地对教学系的教师津贴发放,学生奖
学金、助学金发放,班费、实习费等使用情况进行内审;
    2、根据内部审计的规定要求,有计划地对电大工作部的学费、教材费等收
缴情况进行内审;
    3、根据内部审计的规定要求,有计划地对附属中学的学费、教材费等财务
收支情况进行内审;
    4、根据内部审计的规定要求,有计划地对成人教育部的学费、教材费等收
缴情况进行内审;
    5、根据内部审计的规定要求,有计划地后勤集团的财务收支进行审计;
    6、根据内部审计的规定要求,有计划地对学院招待费使用情况进行内审;
    通过开展财务周期审计,使审计工作规范化、制度化,及时评价部门财经管
理状况,加强事前防范,促进部门管理自律。
    三、审计的方法及范围
    审计的方法是:首先各单位自查,并形成自查报告;其次内审人员采取审查资
料、个别访谈、审计调查等方法进行。

标签: #工作计划

摘要:

2024年内部审计工作计划报告   2024年内部审计工作计划报告(一)  为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计

展开>> 收起<<
2024年内部审计工作计划报告.docx

共5页,预览1页

还剩页未读, 继续阅读

分类:实用文档 价格:4.6金币 属性:5 页 大小:28.95KB 格式:DOCX 时间:2025-01-01

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 5
客服
关注