2024年内部审计工作思路(1)

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2024 年内部审计工作思路
     
1.2024 年内部审计工作思路
    一、进一步抓好基建修缮建设项目审计。抓好对基建修缮建设项目的审计始
终是我们工作的重点,是我们部门围绕学院中心工作发挥职能作用的重要着力点。
我们进一步抓好基建修缮建设项目审计,规范工作规程,提高工作效率,维护国
家和学院权益。
    二、加强审计队伍建设。合理调配审计人员,优化人员分工;加强员工的业
务学习和岗位培训,建立比较合理的奖惩机制,调动员工积极性。
    三、搞好各项制度的.制定与落实。继续完善审计规章制度,抓好各项制度的
落实,做好审计制度的宣传工作,逐步在全院范围内形成按程序、规范办事的氛
围。
    四、创新审计观念。面对学校内部审计工作面临的新形势、新任务、新要求,
注重不断地实践和探索,抓住重点,在突出实效、突出质量、突出特色方面下功
夫,有针对性地拓宽审计工作覆盖面,细化审计工作,提高审计工作质量和效果,
加强审计结果运用力度,把学校的内审工作做得更好。
    五、加强与外界的交流。主动密切与上级审计、主管部门的的业务联系,组
织与兄弟院校同行工作交流,拓宽审计视野。组织审计人员到内控审计做得比较
好的省内外高职院校学习考察,吸收借鉴他们好的经验,弥补自己工作中存在的
不足,提高审计规范化水平。
   
2.2024 年内部审计工作思路
    一、指导思想。
    20xx 年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标,树立以 监督促治理 的
“ ”审计理念,坚持 围绕集团中心、突出重点、求真务实 的工作方针,建立、健全
各项内部审计规章制度,有效开展内部审计工作,确保内部审计工作质量,充分
发挥内部审计监督、管理、服务职能,为集团公司的发展提供保障。
    二、年度工作目标。
    采取先易后难的原则,从开展财务收支审计入手,初步确定年底前完成对 xx
股份有限公司所属各子公司的财务收支审计,力争用一年的时间对集团所属各子
摘要:

2024年内部审计工作思路   1.2024年内部审计工作思路  一、进一步抓好基建修缮建设项目审计。抓好对基建修缮建设项目的审计始终是我们工作的重点,是我们部门围绕学院中心工作发挥职能作用的重要着力点。我们进一步抓好基建修缮建

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