2024年内部审计工作思路

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2024 年内部审计工作思路
     
【篇一】2024 年内部审计工作思路
    20xx 年,财务审计科全体人员必须认真履行工作职责,严格执行财经纪律,
努力增收节支,强化服务意识,认真完成领导交给的各项工作任务。具体工作中,
我们应该重点做好了以下几点:
    一、完善财务制度,规范会计基础。
    进一步完善健全工作职责和财务管理制度,明确会计机构、会计人员的设置,
规定收支范围、审批权限和审批程序,使我单位的财务审计工作真正做到了有规
可依,有章可循。努力协助领导尽可能向上争取资金。在对原始签证的审核、装
订和记账凭证的制作及会计档案的整理等方面,严格按照上级规定操作,确保会
计基础工作的规范完整。
    二、狠抓增收节支,搞好资金监管。
    从预算上看我单位基础较差,底子较薄,债务比较重,因此收支矛盾十分突
出。为此,我们一是加大增收节支力度。保证营收则收,努力节约开支,力争收
支平衡;二是严格控制开支。在去年与办公室配合,制定出台了考勤费、水费、电
费、电话费、修车、加油及招待等方面的管理办法的基础上,在进行细化,并在
具体工作中严格执行,节省非生产性开支,杜绝了铺张浪费现象,做到了把有限
的资金用在刀刃上。
    三、确保重点支出,努力化解债务。
摘要:

2024年内部审计工作思路   【篇一】2024年内部审计工作思路  20xx年,财务审计科全体人员必须认真履行工作职责,严格执行财经纪律,努力增收节支,强化服务意识,认真完成领导交给的各项工作任务。具体工作中,我们应该重点

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